2018年5月7日上午10点,昆明理工大学2017年度预算执行与决算审计进点会,在呈贡办公楼5楼会议室召开。
昆明理工大学牛治亮副校长、审计处领导班子及科室人员、云南中立会计师事务所项目审计组成员、学校财务处、实管处、图书馆、后勤保障处、校医院、科技产业产公司、学生社区中心、分析测试中心、教育管理公司等部门负责人,资产处、城市学院有关负责人员及二级财务核算单位工作人员参加了会议。
“2017年度学校预算执行与决算审计”是依据《审计署关于内部审计工作的规定》、《教育系统内部审计工作规定》、《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》等上级相关规定,学校常态化安排的一项重要的经济监督工作,内容涉及面广。牛治亮副校长受王校长的委托出席并主持会议,会议分两个阶段进行,第一阶段,牛治亮副校长对2017年度预算执行与决算审计工作进行了部署和要求。会上,牛治亮副校长结合我校财务状况,从挖掘增收节支潜力及严肃预决算工作的角度提出了三个重点审查建议:一是要重点审查学校基本支出预决算编制与执行情况;二是要重点审查学校项目经费预决算编制与执行的情况;三是重点审查学校结余资金。要求各相关部门要明确责任,加强部门间审计沟通形成审计共识,强调各级相关处室、直属单位积极配合审计项目组工作,如实提供审计资料,配合好审计项目组实事求是的开展审计工作,最后做出客观公正的审计报告。审计处处长对开展学校预算执行与决算审计工作目的及审计意义做了说明,简要通报了上一年度预算执行与决算审计发现的问题及整改情况,同时对下一步审计工作安排作了说明,对本次审计方案、实施程序、开展时间、完成时限和工作纪律等进一步提出了相关要求,要求云南中立会计师事务所要严格遵守审计职业道德,认真落实预算执行与决算审计工作,保质保量出具审计报告,通过这次审计要进一步促进和完善学校预决算、专项经费和各项资产的管理工作。云南中立会计师事务所副经理担任本项目审计组长,对实施审计工作做了程序性说明和要求,并表示将严格遵守《审计法》和职业规范要求,加强审计过程质量控制管理,确保按计划完成本次审计任务,保质保量出具审计报告。
最后,牛治亮副校长希望各有关部门领导高度重视,积极支持配合,及时提供审计所需资料,促进学校预决算、专项经费和资产的管理工作的提高。
