学校召开内部控制审计评价进点会

作者: 时间:2024-10-22 点击数:

2024919日上午,昆明理工大学内部控制审计评价进点会在办公大楼10楼召开。

会议由审计处负责人主持,会上审计处宣读了审计通知书,审计处处长对本次审计的目的、依据、内容及审计重点进行了说明。审计处其他负责同志对审计所需资料进行详细说明并对审计组廉洁自律提出要求。审计组组长表示,将从学校整体层面和业务层面开展内部评价,以风险为导向,找到风险环节和制度缺陷;以效率为导向,发现流程堵点和执行盲区,公正、客观、科学地发表审计评价,有效促进学校内部控制体系的完善。在审计过程中将廉洁执审,接受大家监督。

各参会单位负责人逐一表态,将积极配合学校内控评价工作的推进,按时完整提交审计所需资料,以审计推动各部门治理能力的提升。

本次审计,由学校委托云南中天正和会计师事务所有限公司组成审计组,对我校20236月至20246月期间的内部控制建设及执行的有效性进行评价,重点关注我校科研经费内部控制和合同管理等方面的内容。

校长办公室、人事处、审计处、教务处、科学技术院、研究生院、继续教育学院、对外合作交流处、国有资产与实验室管理处、人文社科院、招标与采购管理中心等部门负责人,审计处领导班子和相关人员,云南中天正和会计师事务所有限公司审计组成员参加了会议。


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