2025年2月23日上午9:00,昆明理工大学内部控制评价结果交办会在呈贡办公楼8楼会议室召开。
会议由审计处处长主持,对我校2023年6月至2024年6月内部控制的评价结果进行通报。会议就内部控制评价发现的问题,提出了具体的整改要求,明确了各整改责任部门的整改时限。
各参会部门、学院负责人就审计整改工作进行表态,将认真落实审计整改责任,细化审计整改方案,按时提交整改材料,确保问题按期有效整改。
根据《昆明理工大学内部控制评价与监督办法(试行)》,我校每年由审计处组织常态化内部控制评价,采取“面上+重点”的审计方式,不断促进学校各业务层面内部控制制度完善和有效执行,充分发挥了审计评价、经济监督和风险控制的积极作用。
校办、财务处、人事处、资产与实验室管理处、教务处、对外处、科技院、人文社科院、研究生院、继续教育学院、外文学院、招标与采购管理中心等部门、学院负责人参加会议。