公告
根据校党委常委会的决定、组织部的委托及审计工作计划,审计处委托上会会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所派出审计组,由审计处人员实施项目跟踪,自2023年5月15日起对校医院院长范琼任职期间(2019年 1月1日至2022年12月31日)的经济责任情况进行审计。审计组在审计过程中将严格按照《中国注册会计师审计准则》《内部审计准则》等规范进行操作,严格遵守审计职业道德和审计工作要求,自觉接受广大人民群众的监督。如果您对被审计对象和审计工作有何意见和建议,欢迎来信、来电或来访。
审计组成员 :刘旭辉(组长)、王璐、杨聪
审计处跟踪 :杨云标
地 址: 呈贡校区行政办公楼610室
组 长 电 话:15911658652
监 督 电 话:65916884
党委审计委员会办公室
审计处
2023年5月15日